内容简介
本书由财政部等权威部门组织专家编写,是对2010年发布的企业内部控制配套指引的系统解读。全书围绕企业内部控制基本规范及18项应用指引、评价指引、审计指引展开,深入剖析了内部控制的原理、框架与实施要点。
内容涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等关键领域。通过案例分析与操作指南,帮助企业管理者和财务人员理解如何建立有效的内部控制体系,防范经营风险,提升管理效率。
作为当年国家推动企业内部控制规范体系建设的重要培训教材,该书兼具理论深度与实务指导性,是开展内部控制建设、评价与审计工作的权威参考资料。
目录
强化落实 稳步推进 加强我国上市公司内部控制建设
在《企业内部控制配套指引》发布会上的讲话
在《企业内部控制配套指引》发布会上的讲话
在《企业内部控制配套指引》发布会上的讲话
在《企业内部控制配套指引》发布会上的讲话
全面提升企业管理水平和风险防范能力的重大举措
第一章 《企业内部控制基本规范》讲解
第二章 《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》讲解
第三章 《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》讲解
第四章 《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》讲解
第五章 《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》讲解
第六章 《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》讲解
第七章 《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》讲解
第八章 《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》讲解
第九章 《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》讲解
第十章 《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》讲解
第十一章 《企业内部控制应用指引第10号——研究与开发》讲解
第十二章 《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》讲解
第十三章 《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》讲解
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