内容简介
内部审计是企业风险管理与内部控制的重要组成部分,是帮助企业实现目标、提升运营效率、增强治理透明度的重要工具。本书由资深内部审计专家孙伟航撰写,旨在用通俗易懂的语言和生动的实务案例,为读者揭开内部审计的神秘面纱。
全书从内部审计的基本概念入手,系统介绍了内部审计的职能、原则、流程和方法,涵盖了审计计划、风险评估、审计程序、证据收集、审计报告等核心环节。作者结合多年实战经验,详细讲解了如何识别组织中的管理漏洞和潜在风险,如何通过审计建议推动流程改进和制度完善,以及如何在复杂多变的商业环境中保持审计独立性。
书中还深入探讨了内部审计与公司治理、风险管理和内部控制的关系,分析了不同类型组织(如企业、非营利组织、政府部门)在审计实务中的差异与共性。通过大量真实案例的拆解,读者可以直观地理解审计技术在实际工作中的应用,掌握从发现问题到解决问题的完整思路。
此外,本书特别关注数字化时代内部审计的新挑战与新机遇,讨论了大数据分析、持续监控、远程审计等前沿话题,为从业者提供了适应技术变革的实用策略。无论是对内部审计感兴趣的初学者,还是希望提升专业水平的在职审计人员,都能从中获得启发与指导。
目录
引子
01 成立审计部
审计双轨制
招聘新人
内部审计不只是审计
什么人可以做内审
02 审计前的准备
新人报到
审计的四性
制订审计计划
内部审计通知书
审计方法
审计证据
后续审计
03 内部审计审什么
货币资金审计
收入审计
付款审计
存货管理审计
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